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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1212025
Data de emissão 12/12/2023
Valor 424,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***604273**
Dados do Credor
Nome do Credor ANA CLARA LUSTOSA ARAUJO
CPF/CNPJ ***120053**
Endereço AV. JOAO SIRQUEIRA, 0, ESTACAO, CEP:64265000
Cidade BRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO INOVADA
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA, IDA A TERESINA, NO DIA 13 DE DEZEMBROO, PARA TRATAR DAS PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ESCRITORIO CONTAR.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/12/2023 9 424,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/12/2023 424,20