SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 705001
Data de emissão 05/07/2023
Valor 608,40
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***604273**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ ***664960001**
Endereço R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, CEP:64019400
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCACAO AO ALCANCE DE TODOS
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/07/2023 9 608,40 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/07/2023 608,40