SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho417002
Data de emissão17/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 125,00
Valor LiquidadoR$ 125,00
Valor PagoR$ 125,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***002963**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE
Dados do Credor
Nome do CredorSILVANA MARIA SOUSA GOMES
CPF/CNPJ***879833**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSAUDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 17/04/2026 9 125,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001813 0000001 17/04/2026 125,00