SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho317018
Data de emissão17/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 741,30
Valor LiquidadoR$ 741,30
Valor PagoR$ 741,30
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***232113**
HistóricoVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA, PARTICIPAR DE FORMACAO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCA MARIA TERESA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ***252633**
EndereçoRUA JOSE UBIRAJARA BARROS AGUIAR, 433, CENTRO, 64265000
CidadeBRASILEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGESTAO INOVADA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 17/03/2026 9 741,30 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001392 0000001 17/03/2026 741,30